Загальні побажання (робота, інтерфейс, ...)

Так вродять нарешті параметр "ПСЕВДОНІМ" для картки організації? Щоб в переліку профілів організацій світився (при бажанні) саме ВІН, замість повної назви підприємства, початок котрої, зазвичай, не дає можливості оперативно ідентифікувати назву.

Поддерживаю Мйка. Хватит смотреть на "Товариство з обмеженою відповідаль..."!

Вiталій (адміністратор)

Такі зміни будуть, але пізніше, не найближчим часом.

Volodimir
15.04.2021, 11:49 (Відредаговано: 15.04.2021, 11:50)

Прохання зробити можливість автоматичного підтягування усіх зареєстрованих видів діяльності у звіті по єдиному податку а не по одному , заходячи у загальний перелік і шукаючи кожен раз в ньому. Зробіть так як зроблено у фрізвіті.

Вiталій (адміністратор)

Спочатку треба зробити, звідки їх підтягувати, тобто передбачити у профілі відповідні параметри.
Це завдання на майбутнє.

Мйк
11.05.2021, 17:58 (Відредаговано: 11.05.2021, 18:01)

Є порожні звіти до подачі, весь рік порожні. Є функція створити копію для поточного періоду. Можна створити копію та зробити майбутнім періодом. Але немає можливості в такому майбутньому звіті (через діалог Додатково - Властивості) проставити майбутню дату заповнення -- D_FILL та HFILL - цей і вручну можна задати, але навіщо, якщо обидва одинакові значення нормально "грають". Якщо імплементуєте, додайте запобіжник, котрий завадить підписати звіт з майбутньою датою. Опціонально додати нагадування, як для ПН, типу, "актуальність такого-то звіту настає за 3;2;1 дні.".

Вiталій (адміністратор)

Але немає можливості в такому майбутньому звіті (через діалог Додатково - Властивості) проставити майбутню дату заповнення -- D_FILL та HFILL

Мйк

На жаль, параметр дати подання звіту не формалізований Податковою службою (та другими установами) так, як це зроблено з іншими параметрами властивостей (рік, період, стан тощо). Це означає, що не у всіх звітах поле дати подання називається однаково і (що більш небезпечно), немає гарантії, що у якомусь звіті/запиті той самий HFILL не означає щось інше.
Тому ми не можемо наразі встановлювати дату складання автоматично. Можливо, колись згодом, і не для усіх форм звітності.

Василь

Доброго дня! Хотілося щоб при перемиканні вікон за альт-табом (наприклад між вікном екселя і вікном сонати ) фокус курсору не втрачався, і не потрібно було знову шукати поле де він був, і клікати на поле звіту де він був до перемикання для введення з клавіатури або вставлення з буферу обміну.

Василь

Так вродять нарешті параметр "ПСЕВДОНІМ" для картки організації? Щоб в переліку профілів організацій світився (при бажанні) саме ВІН, замість повної назви підприємства, початок котрої, зазвичай, не дає можливості оперативно ідентифікувати назву.

Мйк

Або зробити вікно довідника контрагентів масштабуємим, тому що побачити повну назву (наприклад "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АПОЛОН", максимум що можна побачити це "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КО....." і далі вгадуй що пише до кінця) неможливо, так як розширення колонки тільки за рахунок інших колонок а не абсолютне збільшення, так само як іне можливо збільшити саме вікно. І коли у додатку Д1 деки з ПДВ натискаєш на кнопку вибору контрагента з уже введеним ІПН для перевірки, у діалоговому вікні не підсвічує його назву, що б значно полегшило перевірку.

Василь

По розділу податкові накладні, у списку виданих є опція як "позначити ПРОВЕДЕНИМИ/позначити не проведеними" що є без слів дуже зручно. А стало б ще краще якщо б можна було добавити пункт "Позначити проведеним і включити до декларації за....", набагато функціональніше б стало, ніж вручну додавати до деки всі дані і слідкувати які провів а які не провів. А взагалі якщо ПН включена у деку і дека здана і прийнята, то відключити можливість позначати ПН не проведеною, і при помилковому включені її до декларації повторно перевіряти і видавати помилку. ну або фільтр "Не включені у декларацію".

Василь

При включенні у додаток Д1 декларації з ПДВ непроведені ПН за попередні періоди, то консолідація декларації не працює, і навіть при внесені значень у декларацію вручну все одно видає помилку R101GA Зауваження: Значення рядка 10.1 колонки А повинно дорівнювати сумі баз оподаткування за основною ставкою по накладним (0) R101GB Зауваження: Значення рядка 10.1 колонки Б повинно дорівнювати сумі ПДВ за основною ставкою по накладним (0)

Вiталій (адміністратор)
13.08.2021, 15:11 (Відредаговано: 13.08.2021, 15:11)

Доброго дня! Хотілося щоб при перемиканні вікон за альт-табом (наприклад між вікном екселя і вікном сонати ) фокус курсору не втрачався, і не потрібно було знову шукати поле де він був, і клікати на поле звіту де він був до перемикання для введення з клавіатури або вставлення з буферу обміну.

Василь

Наразі це неможливо через обмеження Віндовса та web-компонентів.

І коли у додатку Д1 деки з ПДВ натискаєш на кнопку вибору контрагента з уже введеним ІПН для перевірки, у діалоговому вікні не підсвічує його назву, що б значно полегшило перевірку.

Василь

Це пов'язано із тим, що ідентифікатор контрагента - код ЄДРПОУ, а в Додатку 1 він відсутній. Переорієнтувати список на ІПН у даному випадку проблематично. Можливо, колись згодом.

По розділу податкові накладні, у списку виданих є опція як "позначити ПРОВЕДЕНИМИ/позначити не проведеними" що є без слів дуже зручно. А стало б ще краще якщо б можна було добавити пункт "Позначити проведеним і включити до декларації за....", набагато функціональніше б стало, ніж вручну додавати до деки всі дані і слідкувати які провів а які не провів. А взагалі якщо ПН включена у деку і дека здана і прийнята, то відключити можливість позначати ПН не проведеною, і при помилковому включені її до декларації повторно перевіряти і видавати помилку. ну або фільтр "Не включені у декларацію".

Василь

Так, механізм прив'язки накладних до декларації був би корисним. Але він має багато підводних каменів:

  • прив'язка не перенесеться при копіюванні декларації
  • прив'язка залишиться, якщо ви вручну приберете певну накладну з Додатку 1, адже бланк документу - це окремий модуль
  • взагалі видається неможливим відслідковувати зв'язки між декларацією та накладною, яка не вказується у ній безпосередньо - а тільки у загальній сумі разом з іншими аналогічними накладними (наприклад, виданими накладними, зареєстрованими на момент подання декларації, що показуються тільки у самій декларації у вигляді суми рядка 1.1 ... 1.3)

Тому, у поточній реалізації програми наразі не видно варіантів асоціювати накладні з певними деклараціями, так щоб це працювало чітко і надійно.

При включенні у додаток Д1 декларації з ПДВ непроведені ПН за попередні періоди, то консолідація декларації не працює, і навіть при внесені значень у декларацію вручну все одно видає помилку R101GA Зауваження: Значення рядка 10.1 колонки А повинно дорівнювати сумі баз оподаткування за основною ставкою по накладним (0) R101GB Зауваження: Значення рядка 10.1 колонки Б повинно дорівнювати сумі ПДВ за основною ставкою по накладним (0)

Василь

Додаток 1 не містить усієї необхідної інформації для заповнення самої декларації. Тому, консолідація декларації відбувається з додатків частково (тільки з додатків 4 та 5). Усі інші цифри переносяться до декларації безпосередньо зі списку накладних, наявних у програмі.
Гадаю, вам варто прочитати цю тему - https://sonata.biz.ua/topic/2677. Особливо зверніть увагу на те, як можна внести до декларації накладну з іншого періоду - через параметр "До декларації за" у властивостях цієї накладної.
Взагалі принцип такий - ви налаштовуєте документи модулю "Податкові накладні" (проведення, період декларації, службове внесення за необхідності), щоб отримати повний пакет накладних, що мають бути відображені у декларації за певний період, а потім просто створюєте та консолідуєте цю декларацію, не змінюючи вручну її цифри чи цифри додатку 1.
Якщо ви підготуєте список накладних потрібних чином, тоді з декларацією все пройде гладко та швидко.

Після експорту з реєстру отриманих ПН інформації у розрізі контрагентів в Excel, загальний підсумок по стовпцях дає суму всіх комірок стовпця. Якщо є записи з філіями: "контрагент" - загальна сума Х, "філія N" - сума Y, "філія M" - сума Z; підсумок в xls файлі буде, не Х грн, а X+Y+Z грн. (2*X грн.).

Вiталій (адміністратор)

Дякую, поправимо це.

Urok
21.10.2021, 08:23 (Відредаговано: 21.10.2021, 10:04)

Сделайте пожалуйста сортировку фильтров отличную от сортировки по времени последнего использования. Сегодня мы ищем свои фильтры каждый раз в новом месте. Думаю, это ненормально. Для любителей бросать вещи там, где они ими пользовались в последний раз, можно оставить и сегодняшний вариант.

Вiталій (адміністратор)

Гадаю, цей параметр можна винести у загальні налаштування програми в наступних оновленнях.

Спасибо за фильтры. Жизнь налаживается.

Витягуємо отримані ПН через запит в ЄДР. Іноді клієнт пересилає ПН через сервер ДПС, світиться у вікні отримання документів, що сервер ДПС має документ. Але на той момент ПН отримана через запит ЄДР. Соната каже:

Підключення до сервера обміну ДПС
документів: 1
Сервер обміну ДПС:
Помилка при отриманні документу: Помилка імпорту накладної: ХХХХ, ХХХХ.xml,
Профіль вже містить накладну з іменем файлу "ХХХХ.xml"

І тоді, вручну треба видаляти вже наявну ПН, щоб підтягнути ПН з серверу ДПС, якщо цього не зробити, буде весь час таку помилку показувати.

Вiталій (адміністратор)

Спробуємо зробити автоматичне видалення таких ПН з серверу обміну в наступних версіях.

Добрий день. Оптимізуйте роботу програми (сонати) з пам'яттю, бо не вдаєьбся перевірити і зберегти всі додатки об'єднаної звітності, соната падає від нестачі пам'яті (використовує приблизно 1300Мб), тому сонату треба перезапускати після збереження 4х, 5-ти додатків.

Дякую.

Відповісти у темі

Відповісти

Технічна підтримка: support@sonata.biz.ua