Дуже дякую! Ні, всі коди правильні, додзвонилась ще у податкову, сказали, що "так налаштування по-дурацьки, якщо ви здали хоч один звітний, а вам не пощастило , бо чомусь прийнявся саме другий в черзі документ, більше жоден з Новий - не пройде" питаю "ну і що мені робити" , відповідь "Не знаемо" )))) як тут не заридати? )))))
В Додатку 5 якщо пийом в січні а звільнення в березні потрібно вносити ДВОМА різними графами? Бо зробив однією і матюкається, що дата початку і дата звільнення поза межами одного місяця кварталу!
Помилка За період 1 місяця 2021 року вами подано звіт за формою Додаток-4. За періоди січня, лютого 2021 року звіт за формою Додаток-4 подавали страхувальники, які ліквідовувалися до 28.02.2021. У випадку наявності у страхувальника чинного звіту за формою Додаток-4 за період січня,лютого 2021 року, відомості із Податкового розрахунку за перший квартал 2021 року призведуть до дублів в РЗО.
Виправте помилки та надішліть повторно електронний документ.
Дані не завантажено до Реєстру застрахованих осіб
Зробила, відправила Нову звітну і "знову за рибу гроші" ))) Помилка Для Податкового розрахунку (крім тип "Звітний") в загальній частині рядки 07 - 110 не заповнюються. Прибираю 07 - світиться червоним , воно дасть підписати і відіслати? В ПФУ сказали знімайте все по максимуму усі з 07 по 110, зняла, 07 і 091 - вони червоні і після збереження звіт не активний ((((( - що ж робити? Знову не приймуть
В Додатку 5 якщо пийом в січні а звільнення в березні потрібно вносити ДВОМА різними графами? Бо зробив однією і матюкається, що дата початку і дата звільнення поза межами одного місяця кварталу!
Прийняття у січні, звільнення у березні. Не матюкається.
Помилка За період 1 місяця 2021 року вами подано звіт за формою Додаток-4. За періоди січня, лютого 2021 року звіт за формою Додаток-4 подавали страхувальники, які ліквідовувалися до 28.02.2021. У випадку наявності у страхувальника чинного звіту за формою Додаток-4 за період січня,лютого 2021 року, відомості із Податкового розрахунку за перший квартал 2021 року призведуть до дублів в РЗО.
Якщо за січень ви подавали ліквідаційний щомісячний ЄСВ, то тепер вже нічого не треба подавати, бо підприємство ліквідувалося.
Якщо за січень ви подали звичайний звітний щомісячний ЄСВ і податкова його прийняла (а не повинна була, адже після 1 січня щомісячна форма звіту вже втратила чинність), тоді невідомо, що вам робити. Тут допоможуть тільки у ПФУ, якщо гарно їх попросите та переконаєте, що програма (Соната) тут ні до чого.
Зробила, відправила Нову звітну і "знову за рибу гроші" ))) Помилка Для Податкового розрахунку (крім тип "Звітний") в загальній частині рядки 07 - 110 не заповнюються. Прибираю 07 - світиться червоним , воно дасть підписати і відіслати? В ПФУ сказали знімайте все по максимуму усі з 07 по 110, зняла, 07 і 091 - вони червоні і після збереження звіт не активний ((((( - що ж робити? Знову не приймуть!
Зробила, відправила Нову звітну і "знову за рибу гроші" ))) Помилка Для Податкового розрахунку (крім тип "Звітний") в загальній частині рядки 07 - 110 не заповнюються. Прибираю 07 - світиться червоним , воно дасть підписати і відіслати? В ПФУ сказали знімайте все по максимуму усі з 07 по 110, зняла, 07 і 091 - вони червоні і після збереження звіт не активний ((((( - що ж робити? Знову не приймуть!
Проблема з рядками 07 та 09... буде виправлена у наступній версії Сонати, напевно після вихідних. Після оновлення треба буде перевірити знову та перезберегти звіт.
Доброго дня. Вчора двічи подавала Новий звітний, не прийняли ((( Бо ото червоне 07,091 винувате. Ще нема оновлення? Ці контролі і не пропускають ((( Додзвонилася до кол-центру ПФУ, кажуть що тільки Новий звітний )))
Я все вірно робила з початку
https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/466208.html?fbclid=IwAR2LQrXONa08MufUCj4ok97tPCI4FRogLjIrXXNTtWQTl4Zh9nBJwVStVP4
Доброго дня.По відправленню звіту ЄСВ+ДФ прийшла помилка "У Додатку 1 до Податкового розрахунку за місяць 2 кварталу для ЗО ** з типом нарахування 13 сума внесена зі знаком мінус,крім типу нарахування 10".Я розумію це так,що ЄСВ не коректне з мінусом,але при перерахунку лікарняного воно є мінусовим,що робити?
Ще нема оновлення?
Після вихідних.
Доброго дня.По відправленню звіту ЄСВ+ДФ прийшла помилка "У Додатку 1 до Податкового розрахунку за місяць 2 кварталу для ЗО ** з типом нарахування 13 сума внесена зі знаком мінус,крім типу нарахування 10".Я розумію це так,що ЄСВ не коректне з мінусом,але при перерахунку лікарняного воно є мінусовим,що робити?
Це помилка перевірки на шлюзі ДПС, користувачі інших програм теж скаржаться.
Подати таке нарахування наразі неможливо.
Знову приходить квитанція з такою ж помилкою: «Помилка у Податковому розрахунку в рядоку 092 зазначено позначку «Бюджетна установа», а в підсистемі «Реєстр страхувальників ДРСС» відсутня позначка про наявність у страхувальника зазначеної ознаки». Що робити?
Щодо саме цієї помилки не було інформації від контролюючих органів про її виправлення. Вона ніяк не пов'язана з програмами подання звітності, і стосується тільки перевірки звіту на сервері ДПС або ПФУ. Тож, це не налагодиться, поки вони там у себе не виправлять помилку.
Зателефонуйте до ПФУ, може вони вас зорієнтують щодо строків.
Добрый вечер. Подскажите,отправила отчет,но Додаток 5 добавляла отдельно,прощелкала и он не прикрепился к основному отчету,а там указано об увольнении сотрудника. Отчет принялся. Как теперь быть отправлять Звітний новий с 5 Додатком или уже не трогать его? В Додатке 4ДФ указано об увольнении єтого сотрудника? Спасибо.
Якщо за законодавством вам треба подати Додаток 5, то його треба подати :) Інакше можна отримати штраф.
У такому випадку потрібно відправляти звітний новий Розрахунок зі звітним новим Додатком 5, у якому всі рядки будуть з Ознакою "0".
А остальные додатки? как и были заполнять? требует ставить в них ознаку,но там же я ничего не меняю
У звітному новому та уточнюючому ЄСВ подаються тільки ті дані, які змінюються. Якщо у певному додатку ви нічого не змінюєте, то подавати його у пакеті не треба.
Тільки основний документ обов'язковий, незалежно від змін.
Большое спасибо. Буду пробовать)
Добрий ранок! Ми бюджетна установа. Маємо крім свого, ще 8 підпорядкованих підрозділів в інших районах, які не уповноважені нараховувати собі з/пл та грошове забезпеч. Пешим створили звіт до одного з районів з позначкою "звітний" який зданий успішно! А ось основний за головне підприємство та ще за 7 підрозділів не можу подати. Може потрібно створювати основний звіт інші як "звітні нові" ?
Схоже, що ДПС + ПФУ наразі не можуть прийняти ЄСВ за відокремлені підрозділи і приймають його тільки один раз з одного ЄДРПОУ, що підтверджують користувачі й інших програм.
Ви можете, звичайно, подати звітні нові, але у такому випадку усі дані "ляжуть" до системи, як за основним підприємством, і скоріше за все просумуються.
Технічна підтримка: support@sonata.biz.ua