Отчет по ЕСВ ФОП "Ліквідаційний"

tanya.otchet (автор теми)

Результат обробки: відомості зі звітності страхувальника не внесено до Реєстру застрахованих осіб. Виправте помилки та надішліть повторно електронний документ.

Помилка Для ФО - на спрощеній системі оподаткування потрібно застосовувати код категорії особи - "6". В таблиці 1 у полі "Код категорії застрахованої особи" за період перебування ФО - на спрощеній системі оподаткування наявний код категорії особи відмінний від "6". Період перебування ФО - на спрощеній системі оподаткування визначено на титульному аркуші

Помилка Таблиця 1 у полі "Код категорії застрахованої особи" застосовуються коди категорії застрахованої особи, відмінні від значень "5", "6", "9", "4" Не понимаю в чем ошибка. Сдаю уже пятый раз .Помогите пожалуйста! Звонила в пенсионный , они ничего не знают.

tanya.otchet (автор теми)

Результат обробки: відомості зі звітності страхувальника не внесено до Реєстру застрахованих осіб. Виправте помилки та надішліть повторно електронний документ. Это квитанция №2 после исправления ошибки в коде категории застрахованой особы

Помилка Зазначено помилковий період перебування

Помилка Таблиця 1 у полі "Код категорії застрахованої особи" застосовуються коди категорії застрахованої особи, відмінні від значень "5", "6", "9", "4"

Вiталій (адміністратор)
09.11.2018, 21:52 (Відредаговано: 09.11.2018, 21:52)

Ви маєте на увазі звіт F3000512?

Помилка Зазначено помилковий період перебування

Це, на мою думку, некоректні дати на титульному аркуші у полі 6 "Тип платника та період перебування".

Помилка Таблиця 1 у полі "Код категорії застрахованої особи" застосовуються коди категорії застрахованої особи, відмінні від значень "5", "6", "9", "4"

А це у таблиці 1, у графі 2. Гадаю, що для таких кодів ЗО даний звіт не подається.


Більш детальну інформацію ви можете отримати в ПФУ (на мою думку, ви можете це в них вимагати) та у відповідних бух. консультаціях.
Ми ж надаємо технічну підтримку стосовно Сонати, а з методологічних питань звітності не консультуємо.

tanya.otchet (автор теми)

Попробуйте сформировать отчет и заполнить гр. 2 поставив цифру 6 (единый налог) , затем в гр.4 3723,00 и посмотрите как заполняется отчет

Вiталій (адміністратор)

Ще раз вас запитаю - ви маєте на увазі звіт F3000512 із додатком F3050112 чи якийсь інший? Як ми можемо допомогти без уточнення цієї інформації?


Якщо мається на увазі F3050112, то у ньому не треба заповнювати графу 4 вручну. Заповнюється графа 3. Потім при розрахунку графа 4 заповнюється автоматично на основі третьої. За методологією, графа 4 повинна дорівнювати графі 4, за винятком випадків, коли дохід у графі 3 перевищує оподатковуваний максимум (на даний момент 55 845 грн. якщо я не помиляюся). Отже, проставляєте категорію в графі 2, потім вказуєте дохід у графі 3, потім натискаєте "Розрахунок" і маєте ось це:

вставте опис до зображення

Все швидко і коректно.

tanya.otchet (автор теми)

Да , отчет F3000512 із додатком F3050112 только графа 3 не заполняется, если единый налог. А в ручную в программе это сделать невозможно. Приходится обращаться к помощи других программ. При проверке корректности ошибок нет, только когда приходит квитанция № 2 и "не прийнято" Помилка Таблиця 1 у полі "Код категорії застрахованої особи" застосовуються коди категорії застрахованої особи, відмінні від значень "5", "6", "9", "4"

Вiталій (адміністратор)

графа 3 не заполняется, если единый налог.

tanya.otchet@ukr.net

Я гадаю, що тут ви не праві. У Порядку нарахування ЄСВ вказано, що "Для платників, ... які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок встановлюється у розмірі 22 відсотків на суму, що визначається такими платниками самостійно для себе...". При цьому, колонка 3 на бланку таблиці 1 називається так " ... / Самостійно визначена сума доходу / ...". Тобто, туди і треба вносити суму (мінімалку, зазвичай). А в колонці 4 її дублювати.
Ми звернулися до місцевих відділень ПФУ та ДФС з цього приводу, але вони "поки не знають, як саме заповнювати нову річну форму ЄСВ у такому випадку". Жодних офіційних роз'яснень щодо цього теж не опубліковано.
Отже, ви можете заповнити, як пропонує Соната, або вимкнути авторозрахунок та заповнити, як вважаєте за потрібне.

А в ручную в программе это сделать невозможно. Приходится обращаться к помощи других программ.

tanya.otchet@ukr.net

У Сонаті можна вказати будь-які значення в даному випадку вручну. Якщо у вас увімкнено авторозрахунок, то його перед цим треба вимкнути у налаштуваннях програми.

При проверке корректности ошибок нет, только когда приходит квитанция № 2 и "не прийнято" Помилка Таблиця 1 у полі "Код категорії застрахованої особи" застосовуються коди категорії застрахованої особи, відмінні від значень "5", "6", "9", "4"

tanya.otchet@ukr.net

До колонки 3 ця помилка не має жодного відношення, ви ж бачите це самі за її текстом. Ця помилка каже, що до графи 2 можна вносити тільки коди категорії ЗО "5", "6", "9" або "4". А ви, певно, вказали якусь іншу категорію, яка до цієї таблиці не застосовується.

zvit45687

Добрий день. Як при здаванні звіту по підприємцю, який закрився, поставити позначку "ліквідаційна" ?

Вiталій (адміністратор)

Відкрийте звіт та поставте на титулі галку "Ліквідаційна". Із цим виникають якісь проблеми?

zvit45687

Є варіанти "початкова", "скасовуюча", "додаткова". Де можна поставити "ліквідаційна" ?

mythinker

як заповнити колонку 3 у табл.1 додатку 5, коли дохід на загальній системі нульовий? Як відключити авторозрахунок? Справді, є консультації, що і на єдиному податку слід залишати колонку 3 пустою

Вiталій (адміністратор)

Є варіанти "початкова", "скасовуюча", "додаткова". Де можна поставити "ліквідаційна" ?

zvit45687@ukr.net

Якщо у документі немає галки "ліквідаційна", то він не призначений для подання при ліквідації підприємства. І це встановлюють ДФС та ПФУ.

Ольга#1446 (адміністратор)

як заповнити колонку 3 у табл.1 додатку 5, коли дохід на загальній системі нульовий? Як відключити авторозрахунок? Справді, є консультації, що і на єдиному податку слід залишати колонку 3 пустою

В тому випадку, коли підприємцем на загальній системі оподаткування не отримано дохід в звітному періоді, він повинен самостійно визначити базу нарахування єдиного соціального внеску. Але слід звернути увагу, що база нарахування не повинна перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ, а сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. 
Тож в періоди, коли підприємець на загальній системі оподаткування отримав нульовий дохід, він повинен в гр.3 таблиці 1 додатка 5 ЄСВ самостійно вказати суму бази нарахування, враховуючи вище викладені умови.

mythinker

ви пишете, що можна відключити автрозрахунок, як саме це зробити?

ДФС не приймає додаток із заповненою кол.3. У Пенсійний не можу додзвонитись, щоб вияснити, хто правий

mythinker

"Заполнять в соответствии с Порядком, а не как "говорят" в налоговой: Для ЕН, "по минимуму" – кол. 3: самостійно визначена сума доходу (по минимуму 3723)=кол.4 сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини (по минимуму 3723) Для ОСН – кол. 3, Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації: если были нолики по декларации, то и в колонке тоже нолики; в колонке 4 сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини (по минимуму 3723) Для ОСН – кол. 3, Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації: если были НЕ нолики по декларации, то и в колонке тоже НЕ нолики; в колонке 4 сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини (по минимуму 3723, по максимуму 55 845)

Если Соната не даёт возможности проставить нолики для ФОПа на ОСН – задайте вопрос разработчикам Сонаты, чтобы исправили ошибку!"

Джерело: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm802632.aspx#802632

Скільки людей, стільки й версій...

Вiталій (адміністратор)

ви пишете, що можна відключити автрозрахунок, як саме це зробити?

mythinker@ukr.net

Меню - Налаштування - Документи - галка "Автоматичний розрахунок"

Заполнять в соответствии с Порядком, а не как "говорят" в налоговой

Те, що писала вам вище пані Ольга, як раз і є відповідно до Порядку.

ПС. Майте на увазі, що перевірки на шлюзі ДФС також не враховують геть усе. І позитивна квитанція не означає, що звіт подано правильно за всіма нюансами - тільки, що його подано.

mythinker

Меню - Налаштування - Документи - галка "Автоматичний розрахунок"

Те, що писала вам вище пані Ольга, як раз і є відповідно до Порядку.

ПС. Майте на увазі, що перевірки на шлюзі ДФС також не враховують геть усе. І позитивна квитанція не означає, що звіт подано правильно за всіма нюансами - тільки, що його подано.

Віталій Міхов

А хочеться подати правильно зі всіма ньюансами. Тільки , як знати, як правильно. Слід чекати офіційного пояснення. Чи у вас таке може є?

Вiталій (адміністратор)

Порядок заповнення звіту ЄСВ є тут - http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0460-15#n16
А Закон про облік самого ЄСВ тут - http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
Роз'яснень щодо вашої конкретної ситуації, наскільки я знаю, немає.

zvit45687

Добрий день. Проблема така ж, як в користувача tanya.otchet@ukr.net. "Помилка Зазначено помилковий період перебування Помилка Таблиця 1 у полі "Код категорії застрахованої особи" застосовуються коди категорії застрахованої особи, відмінні від значень "5", "6", "9", "4". В таблиці 1 там, де "код категорії ЗО" ставлю цифру "6" ( як і в прикладі Віталія Міхова). Чому тоді показує помилку ? А також чому показує помилковий період перебування? Якщо підприємець припинив свою діяльність 21.11.18, відповідно, період ставлю з 01.01.18 по 21.11.18. Дякую.

Ольга#1446 (адміністратор)

Повторюсь. В гр.3 таблиці 1 додатка 5 звіту ЄСВ зазначається база нарахування ЄСВ. Згідно Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зі змінами та доповненнями в Розділі ІІІ п.3 абз.3 зазначено "У разі якщо такими платниками (платниками на загальній системі оподаткування) не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такі платники зобов'язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску." Джерело - http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15
Тож, ми і схиляємося до версії, що в гр.3 за відсутності доходу слід самостійно внести базу нарахування.

Відповісти у темі

Відповісти

Технічна підтримка: support@sonata.biz.ua