Декларація по ПДВ

Вiталій (адміністратор)
06.02.2020, 15:37 (Відредаговано: 06.02.2020, 15:37)

J0200121 - це і є нова форма декларації, опублікована на сайті ДПС https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_deklar.htm

elenanestere

Добрий день! Підкажіть, будь ласочка, чому я не можу зробити уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань по ПДВ за період 1 квартал, місяць можу, а квартал не дає програма. Дякую.

Вiталій (адміністратор)

Можете. Сам звіт створюється у періоді "місяць", при чому мені здається, що треба вказувати поточний місяць а не минулий.
А вже на бланку потім ви вказуєте звітний період, що уточнюється - там можна вказати як потрібний місяць, так і квартал.

elenanestere

Дякую Вам величезне за відповідь. Підкажіть ще, будь ласочка, в додатку 1 до декларації з ПДВ в табл.2 п. 3.1 "період складання" чомусь вискакує червоний банер, що не можна ставити місяць і рік, дає ставити тільки рік. Дякую за відповідь.

Вiталій (адміністратор)

Там є два поля - одне для місяця, інше для року

вставте опис до зображення

Добрий день! На декларацію за 3 квартал прийшла відповідь: "Порушено вимоги наказу Міндоходів України від 29.11.2013 №729, а саме: Форма відсутня в Довіднику звітних документів - код: J0200121, форма не приймається в періоді: 'III Квартал,2020 р.'. " Наскільки мені відомо, форма актуальна. Що це може бути?

zponline.ua

На декларацію за 3 квартал прийшла відповідь: "Порушено вимоги наказу Міндоходів України від 29.11.2013 №729, а саме: Форма відсутня в Довіднику звітних документів - код: J0200121, форма не приймається в періоді: 'III Квартал,2020 р.'. " Наскільки мені відомо, форма актуальна. Що це може бути?

Квартальна звітність відмінена - остання декларація була за 2 квартал. https://od.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/422992.html

Пропустив "покращення". Дякую!

Хочу зробити зауваження щодо автоматичного заповнення (консолідації даних) Декларації з ПДВ. Опишу спочатку ситуацію. Платник ПДВ надає експедиційні послуги (організація перевезень вантажів) на території України НЕРЕЗИДЕНТУ. На ці послуги він нараховує ПДВ. При консолідації сума цього ПДВ з податкових накладних (як і база оподаткування) потрапляє в р. 6.1 декларації (Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, що оподатковуються за: основною ставкою). Але ці суми мають бути в р. 1.1., на що інспектор ДПС звернув мою увагу після подання такої декларації. Думаю, він правий. Тому прошу підправити програмний код Сонати.

Вiталій (адміністратор)
20.06.2023, 11:54 (Відредаговано: 20.06.2023, 11:54)

Перш ніж правити код, треба спочатку зрозуміти, що саме треба правити.
Рознесення сум накладних по рядках декларації залежить від оформлення самої накладної (ІПН отримувача, ставка, тип причини, інші позначки та поля у заголовку накладної). Частіше всього буває, що суми неправильно розносяться, бо ПН неправильно оформлена.
Надішліть нам на support@sonata.biz.ua податкову накладну, суми з якої пішли у некоректні рядки декларації - експортуйте цю ПН у форматі XML (без підписів) або принаймні у PDF.

Вiталій (адміністратор)

ПС. Проблема дійсно у неточному рознесенні сум програмою в цьому випадку. Виправлення доступне у бета-версії - https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B63SUk2QoI0xSE8zQ2ZER1hHeVU?resourcekey=0-O8x0a9N10x6dg6B3rwTH3Q

Заблокова ПН за лютий зареєстрована в червні місяці. Я відмітила що вона попадає до ПК в декларацію за червень 2023 р. При консолідації вона в декларації ніде не відобразилась. Як зробити правильно?

Вiталій (адміністратор)
18.07.2023, 19:41 (Відредаговано: 18.07.2023, 19:42)

Якщо це видана накладна, то вона попаде тільки до самої декларації, у складі загальних сум. Окремо у Додатку 1 така накладна не вказується, оскільки у цьому додатку вказуються тільки ПН та РК, які не були зареєстровані на дату складання декларації.
Декларацію ви складаєте зараз, накладна зареєстрована у червні, тому цілком правильно, що у Додаток 1 вона не попала.

Це отримана ПН з лютого зареєсрована в червні. Я відмітила в властивостях що вона до декларації за червень. Але програма не тягне її в Декларацію

Вiталій (адміністратор)

Переконайтеся, що накладна має стан "Проведена" (у властивостях).
Якщо все так, то зателефонуйте у робочий час до нашої тех. підтримки за одним з телефонів - https://sonata.biz.ua/help/support
До вас підключаться та допоможуть вирішити проблему.

Відповісти у темі

Відповісти

Технічна підтримка: support@sonata.biz.ua